В законодательных органах РФ принято, что каждый человек, оформивший на себя индивидуальное предпринимательство, проще говоря – ИП и выбрав при этом общую систему налогообложения, обязан каждый год предоставлять подробные сведения о своих доходах за этот промежуток времени в налоговую службу.
Содержание:
Вся указанная информация по общепринятым правилам должна быть предоставлена на бумажном носителе, для этого индивидуальные предприниматели заполняют декларацию о доходах.
Такие же правила применяются к физическим лицам, которые на протяжении этого года имели доход помимо своего официального места работы.
Гражданам необходимо подать декларацию о доходах, так как с их дополнительной прибыли не был выдержан положенный процент.
Сталкиваясь с необходимостью заполнения декларации, у многих возникает большое количество вопросов: куда подавать, как заполнять и т. д.
Разобраться с этим поможет грамотное владения знаниями Российского законодательства и полезные советы специалистов в сфере налогообложения.
Декларация составлена таким образом, что пользуясь подробными инструкциями от ФСН, каждый индивидуальный предприниматель, не имеющий бухгалтера или другого уполномоченного сотрудника, сможет самостоятельно заполнять и подавать все отчётности по доходам в соответствующие органы.
Помимо этого важно знать о некоторых статьях Налогового кодекса, дабы не допустить ошибок и разбираться, что и где именно нужно указывать.
Перед подачей декларации указанного типа желательно ознакомиться с уже заполненными примерами документа, которые обычно вывешиваются на стендах налоговой службы, их также можно найти на специальных сайтах.
Так вы будете иметь представление о том, каким образом должен быть заполнен документ. Имейте в виду, что во время подачи декларации она будет тщательно проверена на предмет правильности сотрудниками налоговой службы и если ошибка или прочая неточность будет обнаружена, вам укажут на неё.
Из этой статьи вы можете узнать, что лучше открыть ИП или ООО.
В случае обнаружения ошибки в расчётах уже после подачи декларации необходимо как можно скорее заполнить второй документ – уточняющую декларацию, внеся в неё дополненные данные.
Если при этом сумма налога не увеличиться, то штраф выставлен не будет. Если скрытая сумма значительно повлияла на размер налогового сбора, то нарушителю будет выставлен штраф, который необходимо выплатить в кратчайшие сроки для успешного продолжения работы.
Подведём итог, для чего предназначена декларация о доходах физических лиц и отдельных предпринимателей?
Это документ необходим для полной отчётности о полученной прибыли за отчётный год.
Там же есть пункты для указания полученных налоговых скидок и прочих льгот, если таковые были предоставлены.
Сумма удержанного налогового сбора будет определяться исходя из источников дополнительного дохода от, например, продажи недвижимого имущества или автомобиля, выиграша, а также при получении крупного перевода из-за пределов государства.
Смотрите тут, как правильно оформить продажу автомобиля.
Декларация образца 3-НДФЛ должна быть подана в местные органы налогообложения, где её принимает уполномоченный инспектор и делает соответствующие отметки.
Прежде чем идти в службу, нужно убедиться, что вы имеете при себе необходимые документы: паспорт РФ, 2 бланка декларации (это обязательно, чтобы подстраховаться можно взять с собой ещё и электронный вариант).
Здесь вы можете узнать, что делать в случае кражи паспорта.
В соответствии с с законодательством РФ отчетность по доходам и налогам должна быть предоставлена в налоговую службу не позже 30 апреля года, следующего за отчётным. Чтобы было понятно, рассмотрим на примере, если вы продали недвижимость в 2015 году, то заполнить и принести декларацию в налоговую необходимо до 30 апреля 2016 года включительно. В противном случае вам назначат штраф.
На данный момент для подачи отчётности о доходах в налоговую службу используют специальную декларацию, утверждённую российским законодательством.
По правилам сначала необходимо заполнить первый и второй раздел бланка, а уже после приниматься за титульный лист.
Декларацию о доходах при УСН можно заполнить как в ручном режиме, так и набирать на компьютере, поскольку документ можно подавать и в электронном виде, если такой вариант для вас предпочтительней.
По очередности сначала должен быть заполнен второй раздел, а затем уже первый, в последнюю очередь титульный лист.
Если нет каких-либо данных для полного заполнения всех имеющихся полей, то в соответствующем месте ставится прочерк.
После заполнения необходимо ещё раз проверить документ и проставить сквозную нумерацию страниц (001, 002).
Строго запрещено каким-либо образом исправлять, зачёркивать ошибки, а также скреплять страницы между собой, такая декларация не будет рассмотрена сотрудниками налоговой.
Декларация о доходах госслужащего является специально созданным документом, на основе которого граждане должны отчитываться за свое имущество, полученную прибыль за отчётный год.
Во время заполнения документа в разделе 1 нужно указать сумму дохода, полученного только за прошедший год.
В специальной строке основного дохода следует указать сумму, выплаченную по месту официальной работы.
Если у служащего в течении прошедшего года, за который заполняется документ, имелся счёт в банке, то в строке 4, первого раздела необходимо указать начисленный процент. Дивиденды и прочие подобные источники дохода указываются в пятой строке.
В строке 6 указываются прочие источники прибыли.
В таком случае необходимо не только корректно указать сумму, затраченную на покупку, но и источник получения денежных средств на неё.
Если в прошедшем отчётном году вы стали счастливым обладателям недвижимости, автомобиля или, напротив, продали то или иное, то вам обязательного необходимо предоставить в налоговую службу заполненную декларацию образца 3-НДФЛ. Что это за документ?
На территории РФ этот документ играет особую, важную роль, заполнять его необходимо всем гражданам, а также физическим лицам, которые купили, сдали, продали или получили в подарок недвижимость, перевод из-за границы, выиграли крупную сумму или получили прочие дополнительные источники дохода, дорогостоящие подарки. Декларация подаётся в налоговую службу не позднее 30 апреля.
Добросовестное отношение к своим обязательствам избавит вас от возможности начисления штрафа и поможет вернуть дополнительные налоги, которые были внесены в общий бюджет за отчётный год.
Если по итогам декларации у Вас есть налог к уплате, но Вы не подали декларацию, то:
Отправить ответ